lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 2509 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 18:26:22
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/08/2025 EMPENHO: 03080011
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
1.000,00
13/08/2025 EMPENHO: 03080047
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
1.000,00
13/08/2025 EMPENHO: 04080039
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
16.307,60
13/08/2025 EMPENHO: 03080009
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
5.933,20
13/08/2025 EMPENHO: 01080010
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
89.648,00
13/08/2025 EMPENHO: 04080041
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ [...]
1.680,00
13/08/2025 EMPENHO: 06070030
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇOES EM ALUSAO AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEI [...]
6.900,00
12/08/2025 EMPENHO: 04080040
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
480,00
12/08/2025 EMPENHO: 04080038
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA A CONTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIAR [...]
103,03
12/08/2025 EMPENHO: 01080017
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
7.428,00
12/08/2025 EMPENHO: 03080008
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
2.400,00
12/08/2025 EMPENHO: 06080006
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
480,00
12/08/2025 EMPENHO: 04080036
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
480,00
11/08/2025 EMPENHO: 06080005
E. V. DA FROTA JUNIOR
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00
11/08/2025 EMPENHO: 04080029
E. V. DA FROTA JUNIOR
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00
11/08/2025 EMPENHO: 04080043
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
135,30
11/08/2025 EMPENHO: 04080044
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
135,30
11/08/2025 EMPENHO: 04080045
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLO [...]
135,30
11/08/2025 EMPENHO: 03080006
E. V. DA FROTA JUNIOR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00
11/08/2025 EMPENHO: 01080008
E. V. DA FROTA JUNIOR
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPRE [...]
5.850,00
11/08/2025 EMPENHO: 04080069
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFO [...]
11.978,70
11/08/2025 EMPENHO: 04080070
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
12.056,44
11/08/2025 EMPENHO: 06070029
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRAVA, COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRAT [...]
4.300,00
08/08/2025 EMPENHO: 03080049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
216.753,97
08/08/2025 EMPENHO: 03080007
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
114.446,99
08/08/2025 EMPENHO: 01080077
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
12.849,48
08/08/2025 EMPENHO: 04080061
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
785,40
08/08/2025 EMPENHO: 04080010
PRISCILA ARAUJO E SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
2.100,00
08/08/2025 EMPENHO: 04080031
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
3.800,94
08/08/2025 EMPENHO: 04080032
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
294,00

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