| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04020064 - DATA: 03/02/2025 ECP DE MORAES TRINDADE  E CIA LABORATORIOS LTDA
 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
 | 7.730,85 | 7.730,85 | 7.730,85 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04020045 - DATA: 03/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 06020021 - DATA: 03/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
 | 20.000,00 | 10.296,54 | 8.989,74 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 06020009 - DATA: 03/02/2025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
 | 35.000,00 | 17.868,81 | 16.046,40 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 06020008 - DATA: 03/02/2025 J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
 | 6.099,49 | 6.099,49 | 6.099,49 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010071 - DATA: 31/01/2025 TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
 | SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1.
 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010132 - DATA: 31/01/2025 BANCO DO BRASIL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI [...]
 | 1.815,60 | 1.815,60 | 1.815,60 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010134 - DATA: 31/01/2025 BANCO DO BRASIL
 | SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
 | 1.382,14 | 1.382,14 | 1.382,14 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010072 - DATA: 31/01/2025 IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE OS JOGOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALSIVO AO ANIVERSARIO DE 68 ANOS DO MUNICIPIO DE A [...]
 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 03010005 - DATA: 31/01/2025 UNDIME/CE- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010075 - DATA: 31/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
 | 452,74 | 452,74 | 452,74 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010042 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010094 - DATA: 30/01/2025 MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
 | SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CRIAÇAO E PRODUÇAO DE CARDS E PUBLICAÇOES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇAO DE IMAGENS E AD [...]
 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010087 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 160.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010078 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | 60.367,00 | 60.367,00 | 60.367,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010079 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
 | 88.285,00 | 88.285,00 | 88.285,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010097 - DATA: 30/01/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
 | 300.000,00 | 228.367,30 | 228.367,30 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010091 - DATA: 30/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010086 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
 | 150.869,00 | 35.751,80 | 35.751,80 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010080 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010077 - DATA: 30/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | 57,62 | 57,62 | 57,62 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010076 - DATA: 30/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010068 - DATA: 30/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010067 - DATA: 30/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010066 - DATA: 30/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 11.308,50 | 11.308,50 | 11.308,50 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010081 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | 600.000,00 | 414.133,47 | 414.133,47 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010082 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
 | 338.066,00 | 338.066,00 | 338.066,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010083 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
 | 219.049,00 | 196.397,49 | 196.397,49 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010084 - DATA: 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | 166.818,00 | 166.818,00 | 166.818,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 03010014 - DATA: 30/01/2025 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | 5.125,10 | 5.125,10 | 5.125,10 |  |