lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2585 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 18:29:22
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01100045 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
2.300,00 2.300,00 0,00
EMPENHO: 03100027 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
3.800,00 3.800,00 0,00
EMPENHO: 04100065 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
1.900,00 1.900,00 0,00
EMPENHO: 06100017 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
1.800,00 1.800,00 0,00
EMPENHO: 06100016 - DATA: 28/10/2025
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS AO XXV ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O [...]
515,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01100047 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
2.889,60 2.889,60 0,00
EMPENHO: 01100048 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
384,30 384,30 0,00
EMPENHO: 01100049 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
770,70 770,70 0,00
EMPENHO: 01100046 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
193,20 193,20 0,00
EMPENHO: 01100050 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
193,20 193,20 0,00
EMPENHO: 03100029 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
2.312,10 2.312,10 0,00
EMPENHO: 03100028 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
10.019,10 10.019,10 0,00
EMPENHO: 04100066 - DATA: 23/10/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
3.770,10 3.770,10 0,00
EMPENHO: 04100067 - DATA: 23/10/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
10.408,50 10.408,50 0,00
EMPENHO: 04100068 - DATA: 23/10/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
11.875,62 11.875,62 0,00
EMPENHO: 04100069 - DATA: 23/10/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
11.010,26 11.010,26 0,00
EMPENHO: 04100070 - DATA: 23/10/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
4.731,76 4.731,76 0,00
EMPENHO: 04100071 - DATA: 23/10/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
5.783,90 5.783,90 0,00
EMPENHO: 01100041 - DATA: 22/10/2025
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. DE REG. DE APUIARES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS, INCLUINDO RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
930,00 930,00 0,00
EMPENHO: 01100043 - DATA: 22/10/2025
JOSE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1.965,00 1.965,00 0,00
EMPENHO: 04100064 - DATA: 21/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
1.327,43 1.327,43 0,00
EMPENHO: 06100012 - DATA: 21/10/2025
49.128.249 JOSE JUACI ALVES DE MESQUITA FILHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS VIVOS DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA [...]
6.100,00 6.100,00 6.100,00
EMPENHO: 01100042 - DATA: 20/10/2025
GOVERNO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
3.397,63 3.397,63 3.397,63
EMPENHO: 01100034 - DATA: 20/10/2025
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (EXECUÇÃO DE 04 SONDAGENS COM D [...]
6.050,55 6.050,55 0,00
EMPENHO: 01100037 - DATA: 20/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
15.851,20 15.851,20 0,00
EMPENHO: 03100024 - DATA: 20/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
3.235,36 3.235,36 3.235,36
EMPENHO: 02100012 - DATA: 20/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
6.800,00 6.800,00 0,00
EMPENHO: 04100053 - DATA: 20/10/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 06100014 - DATA: 20/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
480,00 480,00 0,00
EMPENHO: 06100015 - DATA: 20/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
480,00 480,00 0,00

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