lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1417 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 18:54:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 03060012 - DATA: 04/06/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
716,50
EMPENHO: 03060013 - DATA: 04/06/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
716,50
EMPENHO: 01060001 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE ENTREGA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
250,00
EMPENHO: 01060002 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELO ENVIO E DE TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE DE ALVARA E/OU HABITE-SE
6.736,84
EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
83.234,18
EMPENHO: 01060006 - DATA: 03/06/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR, INCLUINDO 01 INSTALAÇAO, 01 DESISTALAÇÃO [...]
750,00
EMPENHO: 01060007 - DATA: 03/06/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UM GELAGUA E EM UMA GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DE FILTRO SEC [...]
500,00
EMPENHO: 02060001 - DATA: 03/06/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MATILDE BARBOSA [...]
360,00
EMPENHO: 02060002 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
237.421,28
EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
24.598,73
EMPENHO: 06060001 - DATA: 03/06/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
600,00
EMPENHO: 06060002 - DATA: 03/06/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
1.830,00
EMPENHO: 01060011 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
6.736,84
EMPENHO: 01060012 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
250,00
EMPENHO: 02060003 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
2.827,32
EMPENHO: 02060004 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
2.955,96
EMPENHO: 01060027 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
5.845,88
EMPENHO: 01060029 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
2.047,45
EMPENHO: 01060030 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
3.468,00
EMPENHO: 03060004 - DATA: 02/06/2025
PALOMA PEREIRA DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS INDUSTRIAIS DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
260,00
EMPENHO: 04060004 - DATA: 02/06/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
24.530,00
EMPENHO: 04060005 - DATA: 02/06/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
3.640,00
EMPENHO: 04060006 - DATA: 02/06/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
910,00
EMPENHO: 06060008 - DATA: 02/06/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
1.225,98
EMPENHO: 06060009 - DATA: 02/06/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, NO DECORRER DE EXERCICIO DE 20 [...]
995,00
EMPENHO: 01060016 - DATA: 02/06/2025
WESLEY FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO TRADIOCIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, JUNTO A [...]
420,00
EMPENHO: 01060017 - DATA: 02/06/2025
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FOCO NO CUSTEIO DA ESTRUTURA E DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ABRANGENDO ATIVIDADES DE CONSULTORIA [...]
2.250,00
EMPENHO: 01060038 - DATA: 02/06/2025
J.R COELHO TAVARES ME
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMEMORATIVO REFERENTE AO MES JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE CUL [...]
1.500,00
EMPENHO: 06060011 - DATA: 02/06/2025
MIKAELA MARTINS GOMES
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MIKAELA MARTINSGOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, PARA VIAJAR A [...]
200,00
EMPENHO: 06060014 - DATA: 02/06/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
580,19

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