| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | 4.711,20 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | 33.358,60 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010086 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
 | 16.003,60 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010079 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
 | 10.856,70 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010078 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | 15.401,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010087 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 18.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 03010012 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | 2.468,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 03010013 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | 1.860,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 03010014 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | 5.125,10 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010055 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
 | 10.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010077 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | 57,62 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010075 FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO MISS, MISTER E MIDI MISS APUIARÉS REALIZADO NO  [...]
 | 3.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010033 MT MARTINS BATISTA LDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 CARROS POPULAR  E LAVAGEM DOS 16 CARROS POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES  [...]
 | 2.870,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 03010004 MT MARTINS BATISTA LDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS E A LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
 | 2.940,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010074 MT MARTINS BATISTA LDA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
 | 4.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010100 MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
 | 981,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010095 MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010138 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | 1.150,80 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010146 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]
 | 898,05 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
 | 564,46 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 02010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
 | 1.151,54 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010139 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
 | 2.652,29 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010141 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
 | 4.919,60 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 01010142 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
 | 9.268,96 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 06010017 MARIA OLENEVA BEZERRA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010048 ANA CRISTINA SOARES GOMES
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010049 JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010050 ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010052 JOSÉ ARI DE QUEIROZ
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
 | 350,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | EMPENHO: 04010053 IRACIR ALVES NEVES
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE [...]
 | 1.200,00 |  |