lC - Lista de restos a pagar.

OPÇÕES DE FILTRO - RESTOS A PAGAR Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Foram encontradas 686 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 11:27:59
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 09020035 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
03070168
2023
700,00
PAGAMENTO: 09020036 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
03070167
2023
2.500,00
PAGAMENTO: 09020037 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO [...]
02100137
2023
700,00
PAGAMENTO: 09020038 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
03070177
2023
900,00
PAGAMENTO: 09020039 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
03070178
2023
3.500,00
PAGAMENTO: 09020040 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
03070166
2023
4.900,00
PAGAMENTO: 09020041 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO [...]
02100135
2023
4.900,00
PAGAMENTO: 09020042 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO [...]
02100136
2023
2.500,00
PAGAMENTO: 09020043 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
02100124
2023
900,00
PAGAMENTO: 09020044 - DATA: 09/02/2024
KILDARY MELO GOIS ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
02100126
2023
3.500,00
PAGAMENTO: 07020001 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.
01120064
2023
4.675,46
PAGAMENTO: 07020002 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.
01120056
2023
23.047,04
PAGAMENTO: 07020003 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.
01120066
2023
12.733,51
PAGAMENTO: 07020004 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZ/2023.
01120146
2023
16.530,07
PAGAMENTO: 07020005 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZ/2023.
01120142
2023
21.877,10
PAGAMENTO: 07020006 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA SAÚDE (PSF)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZ/2023.
01120145
2023
4.477,96
PAGAMENTO: 07020007 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.
01120062
2023
20.314,82
PAGAMENTO: 07020008 - DATA: 07/02/2024
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZ/2023.
01120144
2023
19.257,55
PAGAMENTO: 06020008 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. (CRAS)
13120004
2023
2.219,94
PAGAMENTO: 06020009 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
20120005
2023
5.097,60
PAGAMENTO: 06020010 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
20120002
2023
5.158,80
PAGAMENTO: 06020011 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
20120001
2023
4.426,70
PAGAMENTO: 06020012 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
13120006
2023
5.218,00
PAGAMENTO: 06020013 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
13120007
2023
3.803,20
PAGAMENTO: 06020014 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
13120005
2023
3.107,89
PAGAMENTO: 06020015 - DATA: 06/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
20120004
2023
6.498,00
PAGAMENTO: 06020016 - DATA: 06/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), VALOR ESTIMATIVO DE 2023.
03010117
2023
2.516,79
PAGAMENTO: 06020017 - DATA: 06/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.
01080152
2023
226,74
PAGAMENTO: 06020018 - DATA: 06/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE JUVENTUDE, VALOR ESMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.
03070181
2023
226,74
PAGAMENTO: 06020019 - DATA: 06/02/2024
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.
03070183
2023
340,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito