| Identificação do empenho Fornecedor
 | Orgão Histórico
 | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais | 
                                    
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010014 - DATA: 21/01/2025 JOYCE BATISTA CARVALHO
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010013 - DATA: 21/01/2025 PRISCILA ARAUJO E SILVA
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010012 - DATA: 21/01/2025 DENISSE SALES PAULA
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010011 - DATA: 21/01/2025 YASMINE TAVARES SANTANA
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010010 - DATA: 21/01/2025 OZIANE DE SOUZA MARTINS
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010011 - DATA: 20/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 272,95 | 272,95 | 272,95 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010009 - DATA: 20/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010008 - DATA: 20/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 3.625,50 | 3.625,50 | 3.625,50 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010010 - DATA: 20/01/2025 CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM CETIM BORDADAS PARA PREMIAÇAO DO CONCURSO DE MISS, MISTER E MIDI MISS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES D [...]
 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 03010017 - DATA: 20/01/2025 M MARTINS EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA
 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, COM O SUPORTE A ELABORAÇAO DE EDITAL PARA O PROCES [...]
 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010003 - DATA: 20/01/2025 56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOIS PARA LEITOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.
 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010148 - DATA: 18/01/2025 ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARABITRAGEM E A INSCRIÇÃO NA MODALIDADE BASQUETE NA COMPETIÇÃO DA COPA CCB CEARENSE DE BASQUETE SUB 1 [...]
 | 2.680,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010100 - DATA: 17/01/2025 MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
 | 981,00 | 981,00 | 981,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010074 - DATA: 17/01/2025 MT MARTINS BATISTA LDA
 | SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 03010004 - DATA: 17/01/2025 MT MARTINS BATISTA LDA
 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS E A LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010033 - DATA: 17/01/2025 MT MARTINS BATISTA LDA
 | SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 CARROS POPULAR  E LAVAGEM DOS 16 CARROS POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES  [...]
 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010092 - DATA: 15/01/2025 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010065 - DATA: 15/01/2025 ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
 | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇAO DE 32 TROFEUS E 148 MEDALHAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS  [...]
 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 03010015 - DATA: 15/01/2025 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010043 - DATA: 15/01/2025 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010007 - DATA: 14/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010004 - DATA: 10/01/2025 APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
 | SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
 | 21.720,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010098 - DATA: 10/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 9.819,72 | 9.819,72 | 9.819,72 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010006 - DATA: 10/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010005 - DATA: 10/01/2025 GOVERNO FEDERAL
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010095 - DATA: 07/01/2025 MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 03010026 - DATA: 06/01/2025 J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
 | 2.097,69 | 2.097,69 | 2.097,69 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 04010069 - DATA: 06/01/2025 J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
 | 12.197,13 | 12.197,13 | 12.197,13 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2025 J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
 | 6.093,52 | 6.093,52 | 6.093,52 |  | 
                                                                            
                                            | EMPENHO: 01010145 - DATA: 02/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 | SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
 | 44.578,00 | 9.071,27 | 9.071,27 |  |