lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010010 - DATA: 30/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010010
Data: 30/01/2025
Valor: R$ 55.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Orgão: 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2025 2025 2.938,20
31/01/2025 2025 2.193,50
27/02/2025 2025 4.554,00
28/03/2025 2025 4.554,00
29/04/2025 2025 4.554,00
Quantidade: 5 Valor total: 18.793,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2025 06010010 - 001 - 000 2025 2.938,20
06/02/2025 06010010 - 002 - 000 2025 2.193,50
27/02/2025 06010010 - 003 - 000 2025 4.554,00
28/03/2025 06010010 - 004 - 000 2025 4.554,00
29/04/2025 06010010 - 005 - 000 2025 4.554,00
Quantidade: 5 Valor total: 18.793,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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