lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 1771 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/07/2026 - 18:00:30
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 04050059 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
6.000,00
EMPENHO: 04050060 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
5.800,00
EMPENHO: 04050061 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
12.885,00
EMPENHO: 04050062 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
9.100,00
EMPENHO: 04050063 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
22.000,00
EMPENHO: 04050064 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
17.000,00
EMPENHO: 01050073 - DATA: 18/05/2026
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
12,25
EMPENHO: 01050074 - DATA: 18/05/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ D [...]
110,00
EMPENHO: 06050017 - DATA: 18/05/2026
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
11.350,00
EMPENHO: 06050018 - DATA: 18/05/2026
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
7.212,36
EMPENHO: 01050082 - DATA: 18/05/2026
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 12CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
3.350,00
EMPENHO: 01050140 - DATA: 18/05/2026
JOVANIA DE SOUSA GOMES SIMONETT
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO DA SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
255,00
EMPENHO: 01050141 - DATA: 18/05/2026
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO A SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
255,00
EMPENHO: 01050152 - DATA: 18/05/2026
LUCAS BENTO DA SILVA FERREIRA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO PARA AÇÃO ALUSIVA AO EVENTO A SEMANA DO MUSEU 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CU [...]
255,00
EMPENHO: 01050154 - DATA: 18/05/2026
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AS OBRIGAÇÕES FISCAIS, RELACIONADOS AO PROCESSA [...]
10.000,00
EMPENHO: 04050045 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO INTEGRARE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
1.089,01
EMPENHO: 01050056 - DATA: 14/05/2026
CSA ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
43.180,85
EMPENHO: 01050058 - DATA: 14/05/2026
63.737.427 JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE APUIARÉS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR – EDIÇÃO 2 [...]
590,00
EMPENHO: 04050048 - DATA: 14/05/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
25.271,96
EMPENHO: 02050012 - DATA: 14/05/2026
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA, JUN [...]
11.160,00
EMPENHO: 03050024 - DATA: 14/05/2026
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
1.940,00
EMPENHO: 03050025 - DATA: 14/05/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
2.416,83
EMPENHO: 03050026 - DATA: 14/05/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
2.350,40
EMPENHO: 03050027 - DATA: 14/05/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
1.203,45
EMPENHO: 03050028 - DATA: 14/05/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
1.406,85
EMPENHO: 03050029 - DATA: 14/05/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
2.774,37
EMPENHO: 03050030 - DATA: 14/05/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
8.886,06
EMPENHO: 01050135 - DATA: 14/05/2026
CSA ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
37.996,97
EMPENHO: 01050138 - DATA: 14/05/2026
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) NO MUNICIPIO DE A [...]
108,39
EMPENHO: 01050139 - DATA: 14/05/2026
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO [...]
108,39

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