Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 17/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080067
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E  [...]
                                         | 
                                        770,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080068
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E  [...]
                                         | 
                                        384,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080063
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]
                                         | 
                                        2.680,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080066
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]
                                         | 
                                        2.889,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090061
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        1,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080026
                                             
                                             52.644.207/0001-00 
                                            G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS VISANDO PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇOES INTERSETORIAIS ALUSIVAS AO AGOSTO VERDE - ME [...]
                                         | 
                                        3.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080027
                                             
                                             60.796.704/0001-44 
                                            LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINI [...]
                                         | 
                                        7.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090010
                                             
                                             32.449.593/0001-64 
                                            W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
                                         | 
                                        187.851,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        13,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090008
                                             
                                             29.505.214/0001-00 
                                            GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO ATRAVES DE RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, ROTEIROS E H [...]
                                         | 
                                        16.436,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090009
                                             
                                             29.505.214/0001-00 
                                            GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE ESTADIA EM HOTEL, COM EMISSAO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO, QUAR [...]
                                         | 
                                        3.880,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070096
                                             
                                             30.570.908/0001-00 
                                            FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
                                         | 
                                        11.798,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070099
                                             
                                             37.990.239/0001-66 
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002225CDF [...]
                                         | 
                                        10.583,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070074
                                             
                                             30.570.908/0001-00 
                                            FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                        10.980,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        13,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090021
                                             
                                             07.135.601/0001-50 
                                            CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
                                         | 
                                        103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090020
                                             
                                             04.865.740/0001-41 
                                            DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
                                         | 
                                        91.920,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        26,16 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        13,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06070019
                                             
                                             37.990.239/0001-66 
                                            POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI [...]
                                         | 
                                        12.101,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06090006
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
                                         | 
                                        30.595,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070087
                                             
                                             38.263.979/0001-63 
                                            KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                        3.640,97 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070113
                                             
                                             06.167.998/0001-08 
                                            MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        18.724,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070114
                                             
                                             06.167.998/0001-08 
                                            MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        1.590,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080062
                                             
                                             38.263.979/0001-63 
                                            KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                        3.555,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080063
                                             
                                             38.263.979/0001-63 
                                            KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                        887,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080064
                                             
                                             06.167.998/0001-08 
                                            MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        12.690,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080065
                                             
                                             06.167.998/0001-08 
                                            MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        927,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04090027
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CO [...]
                                         | 
                                        46.999,99 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04090028
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        50.249,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |