lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 1241 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/05/2026 - 16:07:33
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01020030 - DATA: 05/02/2026
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM BOMBA HIDRAULICA TRIFASICA 7,5CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 01020005 - DATA: 05/02/2026
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
910,00 910,00 910,00
EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2026
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 03020008 - DATA: 04/02/2026
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
1.350,00 1.350,00 1.350,00
EMPENHO: 01020007 - DATA: 04/02/2026
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
189.869,91 189.869,91 189.869,91
EMPENHO: 06020023 - DATA: 04/02/2026
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MOMENTO DE CONVIVENCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS USUARIAS DOS SERVIÇO [...]
10.300,00 10.300,00 10.300,00
EMPENHO: 04020010 - DATA: 03/02/2026
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2026
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2026 TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO APUIARES ATIVO GERAÇÃO OLÍMPICA, JUNTO A SECRETA [...]
575.785,00 239.785,00 98.350,00
EMPENHO: 01020011 - DATA: 03/02/2026
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICI [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 01020004 - DATA: 03/02/2026
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
454,00 454,00 454,00
EMPENHO: 06020010 - DATA: 03/02/2026
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
580,19 580,19 580,19
EMPENHO: 06020011 - DATA: 02/02/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00 5.850,00 5.850,00
EMPENHO: 04020080 - DATA: 02/02/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
3.640,00 3.640,00 3.640,00
EMPENHO: 04020079 - DATA: 02/02/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
24.530,00 24.530,00 24.530,00
EMPENHO: 04020006 - DATA: 02/02/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
3.640,00 3.640,00 3.640,00
EMPENHO: 04020004 - DATA: 02/02/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
24.350,00 24.350,00 24.350,00
EMPENHO: 04020081 - DATA: 02/02/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
910,00 910,00 910,00
EMPENHO: 04020005 - DATA: 02/02/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
910,00 910,00 910,00
EMPENHO: 04020003 - DATA: 02/02/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00 5.850,00 5.850,00
EMPENHO: 03020005 - DATA: 02/02/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
7.630,97 7.630,97 7.630,97
EMPENHO: 03020004 - DATA: 02/02/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
2.320,37 2.320,37 2.320,37
EMPENHO: 03020003 - DATA: 02/02/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
2.599,38 2.599,38 2.599,38
EMPENHO: 03020001 - DATA: 02/02/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00 5.850,00 5.850,00
EMPENHO: 01020003 - DATA: 02/02/2026
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 01020002 - DATA: 02/02/2026
EMANOEL MESSIAS SANTOS SOUSA
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 01020001 - DATA: 02/02/2026
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
1.750,00 1.750,00 1.750,00
EMPENHO: 01020006 - DATA: 02/02/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREE [...]
5.850,00 5.850,00 5.850,00
EMPENHO: 06020051 - DATA: 02/02/2026
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS COMPETENCIAS SOCIOECONOMICAS DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA N [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 06020025 - DATA: 02/02/2026
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO , ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ROTINAS, VISANDO ANÁL [...]
8.500,00 8.500,00 8.500,00
EMPENHO: 06020020 - DATA: 02/02/2026
SAMMY HESRON NUNES ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
7.500,00 7.500,00 7.500,00

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