Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020017 - DATA: 27/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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832,00 |
832,00 |
832,00 |
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EMPENHO: 04020044 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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100.000,00 |
76.144,68 |
74.333,00 |
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EMPENHO: 04020043 - DATA: 27/02/2025
EVVE HEALTH COM. DE ME. E MATERIAIS ME. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS FIXAS PARA COLETA ESTOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NESTE M [...]
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5.471,40 |
5.471,40 |
5.471,40 |
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EMPENHO: 06020013 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
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100.000,00 |
35.823,85 |
35.823,85 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 26/02/2025
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.144,63 |
3.144,63 |
3.144,63 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 26/02/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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10.198,22 |
10.198,22 |
10.198,22 |
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EMPENHO: 01020023 - DATA: 25/02/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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42.218,00 |
42.218,00 |
42.218,00 |
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EMPENHO: 04020037 - DATA: 25/02/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS MÓVEIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO MUNICI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 25/02/2025
EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
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EMPENHO: 01020032 - DATA: 24/02/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 01020029 - DATA: 24/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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216,81 |
216,81 |
216,81 |
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EMPENHO: 01020020 - DATA: 24/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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216,81 |
216,81 |
216,81 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 24/02/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 04020046 - DATA: 24/02/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 06020016 - DATA: 24/02/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01020019 - DATA: 21/02/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA) PARA PARTICIPAR DA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01020031 - DATA: 21/02/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
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EMPENHO: 01020018 - DATA: 20/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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313,70 |
313,70 |
313,70 |
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EMPENHO: 01020017 - DATA: 20/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2.270,70 |
2.270,70 |
2.270,70 |
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EMPENHO: 01020016 - DATA: 20/02/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022.04.28.01, 22.04.28.04 [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01020015 - DATA: 20/02/2025
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CUSTEIO DE ESTRUTURA E DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECER [...]
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6.332,30 |
6.332,30 |
2.110,78 |
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EMPENHO: 03020005 - DATA: 20/02/2025
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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7.381,85 |
7.381,85 |
7.381,85 |
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EMPENHO: 04020036 - DATA: 20/02/2025
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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5.260,35 |
5.260,35 |
5.260,35 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 20/02/2025
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE ERIKA PINHO TABOSA , PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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209,00 |
209,00 |
209,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 20/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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20.000,00 |
20.000,00 |
16.551,05 |
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EMPENHO: 01020022 - DATA: 19/02/2025
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE O EVENTO PENEIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 19/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
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30.000,00 |
20.160,43 |
20.160,43 |
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EMPENHO: 04020066 - DATA: 19/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
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690,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 01020013 - DATA: 18/02/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JULINHO DE ANDRADE E JOAO CHICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01020012 - DATA: 18/02/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME MAPP 1030.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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