Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                             Empenhado (R$) | 
                                             Liquidado (R$) | 
                                             Pago (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060073 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                KILDARY MELO GOIS - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
                                             | 
                                            900,00 | 
                                            900,00 | 
                                            900,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060072 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                KILDARY MELO GOIS - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
                                             | 
                                            300,00 | 
                                            300,00 | 
                                            300,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060071 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                KILDARY MELO GOIS - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
                                             | 
                                            400,00 | 
                                            400,00 | 
                                            400,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060028 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                KILDARY MELO GOIS - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            1.000,00 | 
                                            1.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060027 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                KILDARY MELO GOIS - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
                                             | 
                                            700,00 | 
                                            700,00 | 
                                            700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060026 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                KILDARY MELO GOIS - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
                                             | 
                                            400,00 | 
                                            400,00 | 
                                            400,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060001 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                             | 
                                            SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
                                             | 
                                            600,00 | 
                                            600,00 | 
                                            600,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060002 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
                                             | 
                                            1.830,00 | 
                                            1.830,00 | 
                                            1.830,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060006 - DATA: 03/06/2025
                                                 
                                                31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                             | 
                                            SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR, INCLUINDO 01 INSTALAÇAO, 01 DESISTALAÇÃO [...]
                                             | 
                                            750,00 | 
                                            750,00 | 
                                            750,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060093 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                DOMICIO PEREIRA SOUSA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
                                             | 
                                            18.000,00 | 
                                            12.000,00 | 
                                            12.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060051 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                JOSE ALEX MELO PAIVA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE APUIARES DE ACORDO  [...]
                                             | 
                                            2.250,00 | 
                                            2.250,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060108 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME 2º ADITIVO E 6º MEDIÇÃO.
                                             | 
                                            37.433,37 | 
                                            37.433,37 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060076 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                LUCAS CASTRO SIMPLICIO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
                                             | 
                                            1.330,00 | 
                                            1.330,00 | 
                                            1.330,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060066 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAPEAMENTO E CADASTRO DOS ARTISTAS DO MUNICIPIO JUNTO A PLATAFORMA MAPA CULTURAL DA SECRETARIA  [...]
                                             | 
                                            2.450,00 | 
                                            2.450,00 | 
                                            2.450,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060038 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                J.R COELHO TAVARES ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMEMORATIVO REFERENTE AO MES JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE CUL [...]
                                             | 
                                            1.500,00 | 
                                            1.500,00 | 
                                            1.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060017 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
                                             | 
                                            SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FOCO NO CUSTEIO DA ESTRUTURA E DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ABRANGENDO ATIVIDADES DE CONSULTORIA  [...]
                                             | 
                                            2.250,00 | 
                                            2.250,00 | 
                                            2.250,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060095 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            1.000,00 | 
                                            1.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01060016 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                WESLEY FERREIRA DA SILVA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO TRADIOCIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, JUNTO A [...]
                                             | 
                                            420,00 | 
                                            420,00 | 
                                            420,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 03060015 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                JOSE ALEX MELO PAIVA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO (UNIAO E ESTADO) JU [...]
                                             | 
                                            4.600,00 | 
                                            4.600,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 03060004 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                PALOMA PEREIRA DE SOUSA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS INDUSTRIAIS DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
                                             | 
                                            260,00 | 
                                            260,00 | 
                                            260,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
                                             | 
                                            120.800,00 | 
                                            62.479,02 | 
                                            62.479,02 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060006 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                             | 
                                            910,00 | 
                                            910,00 | 
                                            910,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060104 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                JOSÉ ARI DE QUEIROZ
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
                                             | 
                                            350,00 | 
                                            350,00 | 
                                            350,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060097 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
                                             | 
                                            1.500,00 | 
                                            1.500,00 | 
                                            1.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060063 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
                                             | 
                                            1.965,90 | 
                                            1.965,90 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060005 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                             | 
                                            3.640,00 | 
                                            3.640,00 | 
                                            3.640,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 04060004 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                             | 
                                            24.530,00 | 
                                            24.530,00 | 
                                            24.530,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060011 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                MIKAELA MARTINS GOMES
                                             | 
                                            SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MIKAELA MARTINSGOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, PARA VIAJAR A [...]
                                             | 
                                            200,00 | 
                                            200,00 | 
                                            200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060014 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
                                             | 
                                            580,19 | 
                                            580,19 | 
                                            580,19 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 06060009 - DATA: 02/06/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, NO DECORRER DE EXERCICIO DE 20 [...]
                                             | 
                                            995,00 | 
                                            356,53 | 
                                            356,53 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
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