lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2621 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 19:28:34
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06050012 - DATA: 29/05/2025
MARCELINO RODRIGUES VIANA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRRSTADOS COM MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
420,00 420,00 420,00
EMPENHO: 01050145 - DATA: 28/05/2025
SK PRODUÇOES LTDA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
34.640,00 34.640,00 10.753,91
EMPENHO: 01050143 - DATA: 28/05/2025
JOSE PEREIRA RODRIGUES
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 03050022 - DATA: 28/05/2025
MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. OS SERVIÇOS PRESTADOS INCLUEM A LIM [...]
1.150,00 1.150,00 1.150,00
EMPENHO: 06050030 - DATA: 28/05/2025
LUCIARA MOTA TORRES
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, JUCIARIA MOTA TORRES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ADMINISTRACAO, PARA VIAJAR A [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 06050011 - DATA: 28/05/2025
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE E TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE, MODELO FIAT MOBI, COR BRANCA, DE P [...]
1.365,19 1.365,19 1.365,19
EMPENHO: 01050142 - DATA: 27/05/2025
GOVERNO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
228,25 228,25 228,25
EMPENHO: 04050054 - DATA: 27/05/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORM [...]
2.221,90 2.221,90 2.221,90
EMPENHO: 06050029 - DATA: 27/05/2025
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06050028 - DATA: 27/05/2025
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICO, SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06050021 - DATA: 27/05/2025
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS ÀO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, COM O OBJETIVO DE [...]
36.287,70 36.287,70 36.287,70
EMPENHO: 01050138 - DATA: 24/05/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
140,00 140,00 140,00
EMPENHO: 01050168 - DATA: 23/05/2025
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
15.400,00 11.000,00 11.000,00
EMPENHO: 03050026 - DATA: 23/05/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
1.432,77 1.432,77 1.432,77
EMPENHO: 02050017 - DATA: 23/05/2025
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
4.000,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 06050027 - DATA: 23/05/2025
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06050026 - DATA: 23/05/2025
JOSE MENDES DA SILVA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOSE MENDES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR A FORTALE [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06050025 - DATA: 23/05/2025
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FO [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06050024 - DATA: 23/05/2025
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 01050177 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
1.104,00 1.104,00 1.104,00
EMPENHO: 01050173 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
1.104,00 1.104,00 1.104,00
EMPENHO: 01050140 - DATA: 22/05/2025
GOVERNO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
298,95 298,95 298,95
EMPENHO: 03050036 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
520,00 520,00 520,00
EMPENHO: 03050035 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
520,00 520,00 520,00
EMPENHO: 03050034 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
2.236,00 2.236,00 2.236,00
EMPENHO: 03050032 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
1.803,50 1.803,50 1.803,50
EMPENHO: 04050047 - DATA: 22/05/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
1.341,52 1.341,52 1.341,52
EMPENHO: 04050057 - DATA: 22/05/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
17.440,38 17.440,38 17.440,38
EMPENHO: 03050016 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
8.841,08 8.841,08 2.446,45
EMPENHO: 04050042 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
5.040,23 5.040,23 2.828,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024