lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 2571 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 13:23:06
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/09/2025 EMPENHO: 04090019
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090020
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090021
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090022
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090023
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090024
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090025
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090026
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
1.001,88
08/09/2025 EMPENHO: 04090040
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
1.616,34
08/09/2025 EMPENHO: 04080102
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
1.303,94
05/09/2025 EMPENHO: 04090004
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
12.077,30
05/09/2025 EMPENHO: 04090032
KBL BRASIL SERVIÇOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DIGISUS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AM [...]
3.600,00
05/09/2025 EMPENHO: 03090006
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
5.554,35
05/09/2025 EMPENHO: 03090007
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO [...]
103,03
05/09/2025 EMPENHO: 03090005
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO DO TAMANHO DE 250X50 DESTINADOS AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO D [...]
4.370,00
05/09/2025 EMPENHO: 06080027
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINI [...]
7.500,00
05/09/2025 EMPENHO: 03080042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2025 DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - QUE TEM POR OBJETIVO CUSTEIO DE [...]
112.613,20
04/09/2025 EMPENHO: 06090009
E. V. DA FROTA JUNIOR
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00
04/09/2025 EMPENHO: 04090033
E. V. DA FROTA JUNIOR
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00
04/09/2025 EMPENHO: 03090010
E. V. DA FROTA JUNIOR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
5.850,00
04/09/2025 EMPENHO: 01090003
SK PRODUÇOES LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
20.492,00
04/09/2025 EMPENHO: 01090010
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
187.851,05
04/09/2025 EMPENHO: 04090067
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
21.444,51
04/09/2025 EMPENHO: 03080045
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO DUAS INSTALAÇÕES, DUAS LIMPEZAS, UMA SOLDA E UMA RECARGA DE GA [...]
3.620,00
04/09/2025 EMPENHO: 04080098
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO DUAS DESINSTALAÇO [...]
830,00
04/09/2025 EMPENHO: 01080071
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO TRÊS LIMPEZAS GE [...]
740,00
03/09/2025 EMPENHO: 01090002
EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, VISANDO A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E CONSERV [...]
840,00
03/09/2025 EMPENHO: 06090002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
138,32
03/09/2025 EMPENHO: 06090003
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
138,32
03/09/2025 EMPENHO: 03080035
FABIOLA MARIA FORTE DA SILVA DIOGO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇÃO PARA SERVIDORES COM O TEMA PROCESSO DE INCLUSÃO COM OS AGENTES DE APOIO, JUNTO A SECRE [...]
1.300,00

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