| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 02090009 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 7.622,38 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 02090014 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 9.148,13 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 03090030 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
 | 7.622,38 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 02090018 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 919,06 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 02090019 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 2.206,82 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 01090016 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 2.655,19 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 01090032 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 2.249,10 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 03090017 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 18.176,46 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 03090018 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 17.253,67 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 02090015 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
 | 17.253,67 |  | 
                                                                    
                                        | 12/09/2025 | EMPENHO: 03080024 VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APA. ELETRICOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
 | 37.385,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090011 G L TORRES MUSICAL - ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA INTERCOLEGIAL DE APUIARES PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
 | 6.840,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 01090013 JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
 | 1.550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 01090022 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICO [...]
 | 103,03 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 01090012 JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE UM VEICULO CAMINHAO PRANCHA NO TRECHO FORTALEZA A APUIARES, PARA O TRANSPORTE DE UM VE [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090019 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 7.025,50 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090020 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 13.048,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090021 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 8.410,50 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090022 F M B COMERCIAL LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 1.057,15 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090023 F M B COMERCIAL LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 1.596,30 |  | 
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | EMPENHO: 03090024 F M B COMERCIAL LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 909,70 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 04090038 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
 | 2.921,28 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 02090007 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR, LIMPEZA DE SISTEMA E R [...]
 | 1.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 01090011 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRA [...]
 | 45.948,75 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 01090025 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 0,41 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 01090023 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 10.889,34 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 01090024 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 10.889,34 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 01080072 ALDIR RIBEIRO BESERRA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
 | 1.350,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | EMPENHO: 06080026 G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS VISANDO PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇOES INTERSETORIAIS ALUSIVAS AO AGOSTO VERDE - ME [...]
 | 3.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/09/2025 | EMPENHO: 06090008 FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ORA SE REGURALIZA.
 | 2.278,99 |  |