lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 2031 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2025 - 11:53:50
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/07/2025 EMPENHO: 04070078
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
733,63
22/07/2025 EMPENHO: 06070027
JOSE HERMINIO PINTO GOMES - ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES [...]
4.972,60
22/07/2025 EMPENHO: 03070026
CARTORIO JOÃO PARAIBA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COMPREENDENDO AUTENTICAÇÃO, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL CERTIDOES, SERVIÇOS DE R [...]
3.641,52
22/07/2025 EMPENHO: 01070054
ISAIAS FERREIRA DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPAROS NOS APARELHOS DO PARQUINHO LOCALIZADO NA PRAÇA LAURISTON FERREIRA GOMES EM APUIARES.CE
3.260,00
22/07/2025 EMPENHO: 06070019
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI [...]
12.101,30
22/07/2025 EMPENHO: 04070099
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002225CDF [...]
10.583,69
22/07/2025 EMPENHO: 01070083
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE M [...]
10.334,97
22/07/2025 EMPENHO: 01070051
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA ESPORTIVA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDE SOCIAIS DA CERIMONIA DE ABERTURA DOS JOGOS DA 40ª OLIMPIADA D [...]
12.175,00
21/07/2025 EMPENHO: 04070097
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
528,75
21/07/2025 EMPENHO: 04070098
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
1.282,75
21/07/2025 EMPENHO: 01070078
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
1.378,00
21/07/2025 EMPENHO: 01070079
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
598,00
21/07/2025 EMPENHO: 01070080
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
598,00
21/07/2025 EMPENHO: 01070081
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
988,00
21/07/2025 EMPENHO: 06070013
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
3.187,73
21/07/2025 EMPENHO: 06070032
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APUIARES CE.
6.629,14
21/07/2025 EMPENHO: 04070087
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
3.640,97
21/07/2025 EMPENHO: 04070113
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
18.724,40
21/07/2025 EMPENHO: 04070114
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE.
1.590,40
21/07/2025 EMPENHO: 01070108
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARES CE.
1.988,00
18/07/2025 EMPENHO: 06070010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
1.852,45
18/07/2025 EMPENHO: 02070013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
2.949,52
18/07/2025 EMPENHO: 01070050
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
4.139,20
18/07/2025 EMPENHO: 01070100
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
0,83
18/07/2025 EMPENHO: 04070063
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
687,22
18/07/2025 EMPENHO: 02070009
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
473,02
18/07/2025 EMPENHO: 02070010
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
1.062,07
17/07/2025 EMPENHO: 02070011
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
93,71
17/07/2025 EMPENHO: 02070012
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
84,79
17/07/2025 EMPENHO: 04070064
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
63,75

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