| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 06090021 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | 4.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 06090022 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | 4.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 06090023 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | 4.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 06090024 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | 4.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 04090081 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
 | 4.776,30 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 04090083 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
 | 10.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 04090084 LOCMED HOSPITALAR LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
 | 4.050,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 03090045 FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO E LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]
 | 2.731,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02090023 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
 | 8.756,55 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090057 I N MARQUES ME
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
 | 8.380,19 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090058 I N MARQUES ME
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
 | 14.427,88 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090051 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
 | 4.776,30 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090042 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 8.075,89 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090043 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 1,16 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090044 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 11,44 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090046 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 242,96 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090050 R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090055 31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO 03 LIMPEZAS, TRO [...]
 | 1.210,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 03090049 31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO UMA LIMPEZA, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARI [...]
 | 180,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 04090086 31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE VENTILAÇÃO DO PSF IV, INCLUINDO TROCA DO MO [...]
 | 250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 04090085 31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, IN [...]
 | 1.890,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 03090048 31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO QUATRO LIMPEZAS, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRE [...]
 | 720,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 04090078 F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
 | 1.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 03090046 F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
 | 3.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 01090036 SAMMY HESRON NUNES ALVES
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
 | 2.466,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 01090041 F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
 | 2.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 06090012 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO  [...]
 | 1.230,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 04090069 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
 | 5.980,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 04090070 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
 | 2.560,00 |  | 
                                                                    
                                        | 29/09/2025 | EMPENHO: 04090071 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
 | 2.560,00 |  |