Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010063
***.014.903-**
ANA MARIA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
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01010063 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010065
***.003.563-**
BENEDITA PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
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01010065 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010066
***.464.613-**
MARIA DANIELE FERREIRA LOURENÇO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
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01010066 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010067
***.345.983-**
DANIELA MARINHO DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
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01010067 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010068
***.295.833-**
FRANCISCO ROBSON DA SILVA GOMES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTSAL VENCEDORA DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSEN [...]
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01010068 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010069
***.601.713-**
ANTONIO EDSON MENEZES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTSAL VICE-CAMPEÃ DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESS [...]
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01010069 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010070
***.760.533-**
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTSAL FEMININA, VENCEDORA DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS [...]
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01010070 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010071
***.500.523-**
MARIA LILIANE FERREIRA MATOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTSAL FEMININA VICE-CAMPEÃ DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS [...]
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01010071 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010073
***.805.043-**
JOSE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEVÔLEI VENCEDORA DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SES [...]
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01010073 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010074
***.122.393-**
WESLLEM SILVA FEITOSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEVÔLEI VICE-CAMPEÃ DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (S [...]
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01010074 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010079
***.928.703-**
MARIA JAQUELINE DA SILVA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
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01010079 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01020001
***.118.713-**
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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01020001 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010080
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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01010080 - 001 - 000 |
1.050,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 009 - 000 |
183,12 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 024 - 000 |
69,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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04010014 - 011 - 000 |
26,16 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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06010005 - 008 - 000 |
26,16 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 01010120
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
01010120 - 001 - 000 |
1.621,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02010008 - 001 - 000 |
4.863,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
02010011 - 001 - 000 |
2.371,32 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02010012 - 001 - 000 |
90.917,90 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02010012 - 002 - 000 |
6.546,10 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 04010039
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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04010039 - 001 - 000 |
17.243,45 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 04010041
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
04010041 - 001 - 000 |
102.019,58 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 06010037
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
06010037 - 001 - 000 |
5.562,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 01010125
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
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01010125 - 001 - 000 |
12.863,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 01010127
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
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01010127 - 001 - 000 |
9.992,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 01010127
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
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01010127 - 002 - 000 |
3.782,33 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 01010126
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
01010126 - 001 - 000 |
15.712,30 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 01010126
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
01010126 - 002 - 000 |
4.407,30 |
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