Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090021
                                             
                                             17.328.748/0001-10 
                                            PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        8.410,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090022
                                             
                                             58.502.413/0001-54 
                                            F M B COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        1.057,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090023
                                             
                                             58.502.413/0001-54 
                                            F M B COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        1.596,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090024
                                             
                                             58.502.413/0001-54 
                                            F M B COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        909,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090034
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
                                         | 
                                        17.993,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090019
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
                                         | 
                                        47,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04090056
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
                                         | 
                                        240,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090012
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        374,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090017
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        588,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090018
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        919,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090019
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        2.206,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090018
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        95,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090032
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        2.249,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090045
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        291,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090026
                                             
                                             57.069.952/0001-89 
                                            AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA  ADULTO MASCULINO REALIZADA  [...]
                                         | 
                                        4.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010120
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
                                         | 
                                        1.015,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        13,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080103
                                             
                                             10.143.468/0001-99 
                                            ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
                                         | 
                                        3.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080048
                                             
                                             10.143.468/0001-99 
                                            ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
                                         | 
                                        5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090029
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
                                         | 
                                        9.148,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090030
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
                                         | 
                                        7.622,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080075
                                             
                                             10.143.468/0001-99 
                                            ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
                                         | 
                                        5.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        272,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        38,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        38,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010138
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        1.642,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010146
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]
                                         | 
                                        1.666,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010024
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
                                         | 
                                        1.078,17 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010025
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
                                         | 
                                        11.768,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010071
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        4.504,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |