lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 19:28:34
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/09/2025 EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
34.690,19
30/09/2025 EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
12.272,00
30/09/2025 EMPENHO: 01080065
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
29.116,00
30/09/2025 EMPENHO: 01080065
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
31.193,25
30/09/2025 EMPENHO: 01080065
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
3.795,00
30/09/2025 EMPENHO: 01080064
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010079/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
10.980,00
30/09/2025 EMPENHO: 01040049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010078/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
18.536,00
30/09/2025 EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
4.273,40
30/09/2025 EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
15.170,00
30/09/2025 EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
18.000,00
30/09/2025 EMPENHO: 04090066
37.016.898/0001-04
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTTONS PERSONALIZADOS EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES DE SAUDE DE APUIARES CE.
264,60
30/09/2025 EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
26,16
30/09/2025 EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
54,59
30/09/2025 EMPENHO: 01090042
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
8.075,89
30/09/2025 EMPENHO: 01090043
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
1,16
30/09/2025 EMPENHO: 01090044
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
11,44
30/09/2025 EMPENHO: 01090046
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
242,96
29/09/2025 EMPENHO: 03090036
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
1.183,63
29/09/2025 EMPENHO: 01090036
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
2.466,00
26/09/2025 EMPENHO: 04090067
08.601.071/0001-51
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
21.444,51
26/09/2025 EMPENHO: 02090020
43.803.324/0001-70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS [...]
3.878,63
26/09/2025 EMPENHO: 01090033
43.803.324/0001-70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
4.301,67
26/09/2025 EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
13,08
26/09/2025 EMPENHO: 01060104
12.086.320/0001-95
UNIÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE, DE ACORDO COM O NUMERO PT 1029217-96/2016 CONVENIO 829259 [...]
21.614,25
25/09/2025 EMPENHO: 04080104
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
974,99
25/09/2025 EMPENHO: 04090034
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
585,59
25/09/2025 EMPENHO: 04090035
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
667,51
25/09/2025 EMPENHO: 04090036
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
49,30
25/09/2025 EMPENHO: 03090019
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
7.025,50
25/09/2025 EMPENHO: 03090020
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
13.048,00

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