Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030004
                                             
                                             10.548.533/0001-66 
                                            G & T CONTROLLER LTDA ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
                                         | 
                                        4.644,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        50,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030008
                                             
                                             10.548.533/0001-66 
                                            G & T CONTROLLER LTDA ME
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA O GABI [...]
                                         | 
                                        4.644,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030014
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        9.788,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020053
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        4,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030062
                                             
                                             03.235.270/0001-70 
                                            TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N° 22.680.001 ORIGINARIA DA 11ª VARA DO TRABALHO DE FORTA [...]
                                         | 
                                        104,09 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030066
                                             
                                             03.235.270/0001-70 
                                            TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N° 22.680.001 ORIGINARIA DA 11ª VARA DO TRABALHO DE FORTA [...]
                                         | 
                                        87,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020006
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
                                         | 
                                        20.670,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020010
                                             
                                             38.263.979/0001-63 
                                            KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
                                         | 
                                        34.539,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020011
                                             
                                             46.763.015/0001-02 
                                            JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
                                         | 
                                        9.204,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030012
                                             
                                             11.649.195/0001-11 
                                            J.R COELHO TAVARES ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BALACLAVAS E SACOCHILAS PERSONALIZADAS PARA 6ª EDIÇÃO DO EVENTO PEDALA APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
                                         | 
                                        12.470,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030011
                                             
                                             05.157.642/0001-12 
                                            KATO FLORES LTDA
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        760,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030005
                                             
                                             07.954.571/0001-04 
                                            SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
                                         | 
                                        7.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030005
                                             
                                             07.954.571/0001-04 
                                            SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
                                         | 
                                        3.661,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020030
                                             
                                             744.XXX.XXX-68 
                                            JOSE ALEX MELO PAIVA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O APOIO ADMIMISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO (UNIAO E EST [...]
                                         | 
                                        3.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010054
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        56,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030013
                                             
                                             29.421.445/0001-27 
                                            J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 05ª  [...]
                                         | 
                                        155.394,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010003
                                             
                                             00.703.157/0001-83 
                                            CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
                                         | 
                                        1.117,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             01.769.435/0001-68 
                                            APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
                                         | 
                                        1.810,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020015
                                             
                                             04.624.230/0001-82 
                                            A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
                                         | 
                                        580,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020014
                                             
                                             04.624.230/0001-82 
                                            A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
                                         | 
                                        840,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020010
                                             
                                             31.901.485/0001-18 
                                            F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO  TECNICA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACERCA DOS INSTRIMENTOS DE T [...]
                                         | 
                                        5.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020011
                                             
                                             31.901.485/0001-18 
                                            F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER ORIENTAÇÃO A EQUIPE TECNICA , ACERCA DO SISTEMA [...]
                                         | 
                                        4.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030058
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        2,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |