Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 05/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010110
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
                                         | 
                                        956,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030067
                                             
                                             29.421.445/0001-27 
                                            J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N. 01020002/G REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUB [...]
                                         | 
                                        144.551,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010062
                                             
                                             034.XXX.XXX-37 
                                            FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010063
                                             
                                             604.XXX.XXX-11 
                                            MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
                                         | 
                                        300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010065
                                             
                                             929.XXX.XXX-06 
                                            RUFINO PEDRO FERREIRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, AP [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010066
                                             
                                             057.XXX.XXX-68 
                                            RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
                                         | 
                                        1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010067
                                             
                                             604.XXX.XXX-51 
                                            BIANCA BARRETO DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CO [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010068
                                             
                                             917.XXX.XXX-87 
                                            FRANCISCO RODRIGUES
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A  LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES NO MUNICIPIO DE AP [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010024
                                             
                                             203.XXX.XXX-53 
                                            FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR [...]
                                         | 
                                        300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010025
                                             
                                             765.XXX.XXX-91 
                                            JOSÉ ALVES SOBRINHO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFA [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010129
                                             
                                             841.XXX.XXX-20 
                                            FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE  [...]
                                         | 
                                        1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020012
                                             
                                             41.344.510/0001-63 
                                            F R V DE SOUSA SERVIÇOS
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
                                         | 
                                        5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010064
                                             
                                             11.153.225/0001-02 
                                            ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        4.159,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        179,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        179,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010032
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]
                                         | 
                                        6.056,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010003
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        10.093,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010070
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
                                         | 
                                        24.225,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020027
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        40,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020028
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        8.222,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020051
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        11,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010130
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
                                         | 
                                        39.209,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010010
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        4.554,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010034
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        37.107,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020044
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
                                         | 
                                        35.653,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020044
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
                                         | 
                                        6.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020045
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
                                         | 
                                        99.554,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010085
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
                                         | 
                                        11.294,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |