Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010081
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
                                         | 
                                        12.289,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010080
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
                                         | 
                                        27.840,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010080
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
                                         | 
                                        3.795,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010080
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
                                         | 
                                        29.317,41 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010086
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
                                         | 
                                        15.930,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010086
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
                                         | 
                                        3.818,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010079
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
                                         | 
                                        13.426,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010078
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
                                         | 
                                        16.671,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010087
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        18.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010023
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        6.093,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020008
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        6.099,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010069
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
                                         | 
                                        12.197,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020002
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
                                         | 
                                        10.198,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010026
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
                                         | 
                                        2.097,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020024
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO  [...]
                                         | 
                                        12.098,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020038
                                             
                                             389.XXX.XXX-04 
                                            EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
                                         | 
                                        3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020022
                                             
                                             038.XXX.XXX-02 
                                            IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE O EVENTO PENEIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        310,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010054
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        10.668,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020021
                                             
                                             47.997.852/0001-69 
                                            FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE APUIARÉS NO II CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL QUARENTÃO, EDIÇÃO 2025, JUNTO A S [...]
                                         | 
                                        1.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020009
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
                                         | 
                                        2.170,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020006
                                             
                                             07.954.514/0001-25 
                                            SEDUC -  SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
                                         | 
                                        3.144,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        9.041,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
                                         | 
                                        2.728,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010117
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
                                         | 
                                        389,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010120
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
                                         | 
                                        503,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010110
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
                                         | 
                                        36.646,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010044
                                             
                                             12.768.835/0001-75 
                                            CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
                                         | 
                                        9.502,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |