Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020009
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
                                         | 
                                        794,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030001
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030002
                                             
                                             05.033.853/0001-43 
                                            SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
                                         | 
                                        40,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010070
                                             
                                             04.238.951/0001-54 
                                            LOCMED HOSPITALAR LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
                                         | 
                                        3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010006
                                             
                                             05.033.853/0001-43 
                                            SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
                                         | 
                                        40,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02030001
                                             
                                             05.033.853/0001-43 
                                            SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
                                         | 
                                        147,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030001
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
                                         | 
                                        480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030001
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010117
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
                                         | 
                                        189,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010131
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
                                         | 
                                        44,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010120
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
                                         | 
                                        141,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010135
                                             
                                             05.033.853/0001-43 
                                            SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
                                         | 
                                        40,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030002
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030003
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
                                         | 
                                        80,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010110
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
                                         | 
                                        269,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020040
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
                                         | 
                                        6.952,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020005
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GESTAO BASICA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES-CE.
                                         | 
                                        7.628,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020004
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
                                         | 
                                        8.600,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020041
                                             
                                             07.453.545/0001-00 
                                            MT MARTINS BATISTA LDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        2.670,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020042
                                             
                                             07.453.545/0001-00 
                                            MT MARTINS BATISTA LDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAS DE CARROS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
                                         | 
                                        1.080,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030004
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
                                         | 
                                        2.362,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020008
                                             
                                             07.453.545/0001-00 
                                            MT MARTINS BATISTA LDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        4.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020009
                                             
                                             07.453.545/0001-00 
                                            MT MARTINS BATISTA LDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020025
                                             
                                             11.649.195/0001-11 
                                            J.R COELHO TAVARES ME
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
                                         | 
                                        5.040,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020043
                                             
                                             54.903.303/0001-43 
                                            EVVE HEALTH COM. DE ME. E MATERIAIS ME. LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS FIXAS PARA COLETA ESTOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NESTE M [...]
                                         | 
                                        5.471,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |