| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 02/10/2025 | 04100049 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
 | EMPENHADO | 480,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 04100004 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
 | EMPENHADO | 9.174,71 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 04100003 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
 | EMPENHADO | 480,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 04090093 LEVI MIRANDA VIEIRA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MUCAMBO NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONF [...]
 | LIQUIDADO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 04090082 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  [...]
 | LIQUIDADO | 17.652,24 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 03100002 E. V. DA FROTA JUNIOR
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
 | LIQUIDADO | 5.850,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 03100002 E. V. DA FROTA JUNIOR
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
 | EMPENHADO | 5.850,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 02100011 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
 | EMPENHADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 02100001 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
 | EMPENHADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 01100028 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL  [...]
 | EMPENHADO | 650,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 01100005 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL  [...]
 | EMPENHADO | 650,00 |  | 
	
                                                        | 02/10/2025 | 01090054 CZAR AUTO PEÇAS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
 | LIQUIDADO | 6.345,25 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 06090017 GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
 | LIQUIDADO | 1.070,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 04100001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ  DETRAN/CE DO VEICULO PLACA  SBQ0G84,  [...]
 | LIQUIDADO | 1.617,35 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 04100001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ  DETRAN/CE DO VEICULO PLACA  SBQ0G84,  [...]
 | EMPENHADO | 1.617,35 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 04090087 GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PA [...]
 | LIQUIDADO | 1.070,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100032 F M B COMERCIAL LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | EMPENHADO | 3.457,80 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100031 F M B COMERCIAL LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | EMPENHADO | 2.072,10 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100030 F M B COMERCIAL LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | EMPENHADO | 2.072,10 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100025 LEONILDA SOARES SILVA ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DO TAMANHO DE 20X13CM DE MATERIAL DE 600 NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
 | EMPENHADO | 1.764,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100017 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | EMPENHADO | 17.431,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100014 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | EMPENHADO | 11.426,10 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03100006 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | EMPENHADO | 10.855,10 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03090050 GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
 | LIQUIDADO | 670,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03090044 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
 | PAGO | 11.755,87 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03090043 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
 | PAGO | 4.442,01 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03090042 MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO  DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  [...]
 | PAGO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 03090038 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
 | PAGO | 4.230,76 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 01100001 FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICI´PAL DE APUIARES CE.
 | LIQUIDADO | 1.965,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 01100001 FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICI´PAL DE APUIARES CE.
 | EMPENHADO | 1.965,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 01090056 GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]
 | LIQUIDADO | 2.680,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 01090052 LUCAS CASTRO SIMPLICIO
 | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
 | LIQUIDADO | 210,00 |  | 
	
                                                        | 01/10/2025 | 01090039 JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE
 | PAGO | 1.550,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090024 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090024 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090023 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090023 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090022 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090022 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090021 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090021 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090020 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090020 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090019 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090019 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090018 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090018 INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090016 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
 | LIQUIDADO | 3.980,25 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090016 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
 | EMPENHADO | 3.980,25 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090014 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , 17 LUGARES MAIS 01 MOTORISTA , PARA AT [...]
 | EMPENHADO | 385.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010011/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | PAGO | 3.852,04 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010011/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | LIQUIDADO | 3.852,04 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06090013 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010011/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | EMPENHADO | 25.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | PAGO | 41.765,99 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | PAGO | 10.090,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | PAGO | 30.140,00 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | PAGO | 41.006,99 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | LIQUIDADO | 41.765,99 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | LIQUIDADO | 41.006,99 |  | 
	
                                                        | 30/09/2025 | 06080024 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010009/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
 | LIQUIDADO | 30.140,00 |  |