| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
04050010
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
EMPENHADO |
24.755,85 |
|
| 05/05/2025 |
04050009
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.796,65 |
|
| 05/05/2025 |
04050009
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
8.796,65 |
|
| 05/05/2025 |
04050008
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
24.530,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050008
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
24.530,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050007
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050007
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050006
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050006
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050024
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050023
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050007
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050002
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.390,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050002
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.390,00 |
|
| 05/05/2025 |
02050013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
3.636,36 |
|
| 05/05/2025 |
02050013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 05/05/2025 |
02050008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
|
EMPENHADO |
5.730,70 |
|
| 05/05/2025 |
01050180
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MODALIDADE MASCULINO LOCAL REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050170
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050169
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050150
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050135
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050076
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050075
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.451,75 |
|
| 05/05/2025 |
01050073
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
|
EMPENHADO |
183,95 |
|
| 05/05/2025 |
01050072
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
|
EMPENHADO |
203,80 |
|
| 05/05/2025 |
01050065
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A ABRIL DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
|
LIQUIDADO |
5.703,78 |
|
| 05/05/2025 |
01050065
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A ABRIL DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
|
EMPENHADO |
5.703,78 |
|
| 05/05/2025 |
01050062
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050062
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050060
HUGO OLIVEIRA DAS NEVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO ELITE MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050060
HUGO OLIVEIRA DAS NEVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO ELITE MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMOR [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050059
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050059
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050058
PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050058
PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050057
FABIO FERREIRA GOIS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050057
FABIO FERREIRA GOIS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050056
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050056
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050055
ANTONIO EVERTON SOUSA PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050055
ANTONIO EVERTON SOUSA PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050054
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050054
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050053
RAIMUNDO GOMES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050053
RAIMUNDO GOMES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050052
CARLOS ANDRE CHAGAS PAULO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050052
CARLOS ANDRE CHAGAS PAULO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050051
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050051
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050050
EDMAR TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050050
EDMAR TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER C REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050046
BRUNO RIBEIRO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050046
BRUNO RIBEIRO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050045
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050045
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050044
EVERARDO SOARES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050044
EVERARDO SOARES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050043
ERNANDES SOUSA TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050042
JOSE LEONARDO LIMA LOPES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
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