lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11854 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2024 - 11:27:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/09/2024 02010148
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRAT [...]
LIQUIDADO 34.800,00
17/09/2024 02010145
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 12,00
17/09/2024 02010145
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 12,00
17/09/2024 02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 21,61
17/09/2024 02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 21,61
17/09/2024 02010089
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 12,00
17/09/2024 02010089
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 12,00
17/09/2024 02010089
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 12,00
17/09/2024 01080135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 353,01
17/09/2024 01080135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 353,01
17/09/2024 01080134
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 1.596,96
17/09/2024 01080134
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 1.596,96
17/09/2024 01080102
LOCMED HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.
PAGO 3.500,00
17/09/2024 01080081
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
PAGO 2.524,95
17/09/2024 01080076
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
PAGO 2.524,95
17/09/2024 01080075
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
PAGO 2.524,95
17/09/2024 01080074
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
PAGO 2.524,95
17/09/2024 01080071
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 12,00
17/09/2024 01080071
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 12,00
17/09/2024 01080014
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
LIQUIDADO 46.810,62
17/09/2024 01080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 4.531,64
17/09/2024 01080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 4.531,64
17/09/2024 01070201
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
PAGO 1.070,00
17/09/2024 01070200
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
PAGO 2.680,00
17/09/2024 01070199
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
PAGO 670,00
17/09/2024 01070198
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
PAGO 1.070,00
17/09/2024 01070192
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 12,00
17/09/2024 01070192
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 12,00
17/09/2024 01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 1.085,40
17/09/2024 01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 1.085,40
17/09/2024 01020112
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
PAGO 2.312,10
16/09/2024 28080003
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.
PAGO 3.388,50
16/09/2024 28080002
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.
PAGO 3.388,50
16/09/2024 28080001
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.
PAGO 10.622,10
16/09/2024 22080002
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.
PAGO 17.176,04
16/09/2024 16090014
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.130,37
16/09/2024 16090013
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 32.672,75
16/09/2024 16090012
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024
EMPENHADO 5.394,73
16/09/2024 16090011
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 19.174,31
16/09/2024 16090010
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2 [...]
EMPENHADO 5.961,69
16/09/2024 16090009
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 28.235,23
16/09/2024 16090008
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 19.988,99
16/09/2024 16090007
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SET [...]
EMPENHADO 4.822,90
16/09/2024 16090006
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.697,31
16/09/2024 16090005
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.489,04
16/09/2024 16090004
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC)
EMPENHADO 20.134,55
16/09/2024 16090003
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE
EMPENHADO 10.901,35
16/09/2024 16090002
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE (MAC)
EMPENHADO 32.244,18
16/09/2024 16090001
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF)
EMPENHADO 27.819,88
16/09/2024 09090004
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE
LIQUIDADO 649,30
16/09/2024 09090004
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE
LIQUIDADO 51.277,95
16/09/2024 04040009
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024.
PAGO 40,12
16/09/2024 03060059
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 08/2024.
PAGO 161,80
16/09/2024 02090155
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICI [...]
LIQUIDADO 2.500,00
16/09/2024 02010016
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2 [...]
PAGO 931,92
16/09/2024 02010015
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2 [...]
PAGO 931,92
16/09/2024 02010014
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2 [...]
PAGO 931,92
16/09/2024 02010013
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2 [...]
PAGO 931,92
16/09/2024 02010012
FIRMINO ALVES DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2 [...]
PAGO 931,92
16/09/2024 02010011
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2 [...]
PAGO 931,92

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