| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02080008 
                                                        FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA UNIDADE DE AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS PARA UMA SALA DA E.E.F MATILDE BARBOSA GOIS LOCALIZADA NO MUNICIPIO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.299,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02080007 
                                                        FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.865,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02060035 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.554,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02060035 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.554,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02060033 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010004/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        583.891,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02060033 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010004/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        583.891,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02060032 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050014/E REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        26.949,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02060032 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050014/E REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        26.949,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050015 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        7.134,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050015 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        7.134,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02040022 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        45.510,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02040022 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        45.510,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02010005 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        179.517,27 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        02010005 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        179.517,27 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080080 
                                                        BANCO DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.128,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080080 
                                                        BANCO DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.128,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080080 
                                                        BANCO DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.128,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080079 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.313,43 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080079 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.313,43 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080079 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        8.313,43 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080065 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.506,78 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080065 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.795,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080065 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.506,78 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080065 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.795,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080065 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        180.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080064 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010079/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.018,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080064 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010079/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.018,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080064 
                                                        FOLHA DE PAGAMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010079/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        70.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080063 
                                                        GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.680,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080061 
                                                        ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.776,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080061 
                                                        ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.776,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080060 
                                                        I N MARQUES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        14.427,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01080060 
                                                        I N MARQUES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        14.427,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080059 
                                                        I N MARQUES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.380,19 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01080059 
                                                        I N MARQUES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        8.380,19 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01080057 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        11,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080057 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080057 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        11,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080054 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        0,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080054 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        0,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080054 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        0,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080053 
                                                        ISAIAS FERREIRA DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM , PINTURA E EMADERAMENTO DE 20 BANCOS DA PRAÇA JOAQUIM PARAIBA VISANDO SUA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.320,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080044 
                                                        SAMMY HESRON NUNES ALVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.466,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080042 
                                                        FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        36,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080041 
                                                        FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        40,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080040 
                                                        FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        238,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01080035 
                                                        DEPOSITO SANTA TEREZINHA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VARÃO DE CORTINA PARA A SALA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARES CE                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        39,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01070111 
                                                        F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01070106 
                                                        GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.680,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01070105 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        364,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01070080 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        598,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070079 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        598,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01070024 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        802,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 29/08/2025 | 
                                                        01070022 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        442,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070021 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        598,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01060101 
                                                        ASSESI BRASIL LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01060050 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        520,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01060049 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        676,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01060048 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        676,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01060047 
                                                        MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.222,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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