| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 30/01/2025 | 02010003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
 | PAGO | 4.309,14 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010002 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GÓIES  [...]
 | PAGO | 1.860,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010097 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025
 | PAGO | 27.826,56 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010097 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 27.826,56 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010097 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 300.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010094 MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CRIAÇAO E PRODUÇAO DE CARDS E PUBLICAÇOES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇAO DE IMAGENS E AD [...]
 | EMPENHADO | 7.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010091 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
 | PAGO | 0,20 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010091 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | LIQUIDADO | 0,20 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010091 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | EMPENHADO | 0,20 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010090 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMINI [...]
 | LIQUIDADO | 5.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010088 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
 | LIQUIDADO | 3.962,60 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010088 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
 | EMPENHADO | 100.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010087 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 160.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010086 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
 | EMPENHADO | 150.869,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010085 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
 | EMPENHADO | 150.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010084 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | EMPENHADO | 166.818,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010083 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
 | EMPENHADO | 219.049,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010082 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
 | EMPENHADO | 338.066,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | EMPENHADO | 600.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | EMPENHADO | 525.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010079 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
 | EMPENHADO | 88.285,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010078 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | EMPENHADO | 60.367,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010077 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | EMPENHADO | 57,62 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010076 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | LIQUIDADO | 0,22 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010076 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | EMPENHADO | 0,22 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010070 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
 | PAGO | 10.341,95 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010068 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
 | PAGO | 21,70 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010068 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | LIQUIDADO | 21,70 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010068 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | EMPENHADO | 21,70 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010067 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
 | PAGO | 11,44 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010067 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | LIQUIDADO | 11,44 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010067 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | EMPENHADO | 11,44 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010066 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
 | PAGO | 11.308,50 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010066 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | LIQUIDADO | 11.308,50 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010066 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | EMPENHADO | 11.308,50 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010063 FABIO FERREIRA GOIS
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MTB MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇAO  [...]
 | PAGO | 50,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010062 JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MTB MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇAO  [...]
 | PAGO | 50,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010061 JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MTB MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇAO  [...]
 | PAGO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010060 JOSE AECIO DOS SANTOS
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MTB MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇAO  [...]
 | PAGO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010056 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LESSA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO BALÃO MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇA [...]
 | PAGO | 50,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010053 IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO BALÃO MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇA [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010047 BERNARDO BARRETO MATOS DA SILVA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE CO [...]
 | PAGO | 50,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010046 FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE C [...]
 | PAGO | 50,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010031 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA FREITAS
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA ANA BEATRIZ FREITAS DA SILVA  NO CONCURSO DE MISS APUIARES CE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNIC [...]
 | PAGO | 500,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 84,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 84,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010019 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
 | LIQUIDADO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010016 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
 | LIQUIDADO | 802,58 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010015 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
 | LIQUIDADO | 2.903,03 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010015 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
 | EMPENHADO | 2.903,03 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010014 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMI [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010013 F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
 | LIQUIDADO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 06010013 F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
 | EMPENHADO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010056 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
 | LIQUIDADO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010056 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
 | EMPENHADO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010047 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
 | LIQUIDADO | 3.439,62 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010046 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES ,  [...]
 | LIQUIDADO | 5.806,07 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010046 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES ,  [...]
 | EMPENHADO | 5.806,07 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010041 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMI [...]
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 29/01/2025 | 04010040 F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
 | LIQUIDADO | 1.900,00 |  |