| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 31/01/2025 | 01010071 TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1.
 | LIQUIDADO | 209,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010071 TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1.
 | EMPENHADO | 209,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010018 SK PRODUÇOES LTDA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
 | PAGO | 103.194,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010016 REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL), PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA  [...]
 | PAGO | 60.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010015 CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (PEDRO GUERRA) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 30 [...]
 | PAGO | 15.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010014 TATY GIRL GRAVAÇOES, EDIÇOES MUS. E EVENTOS LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE ATRAÇÃO MUSICAL (TATY GIRL) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 20 MINUT [...]
 | PAGO | 100.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 1.815,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 24,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 106,50 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 1.382,14 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 430,72 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 1.382,14 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 24,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 430,72 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 106,50 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 1.815,60 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 06010014 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMI [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 06010012 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER  [...]
 | EMPENHADO | 137.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 06010011 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER  [...]
 | EMPENHADO | 38.977,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 06010010 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO  [...]
 | EMPENHADO | 55.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 06010009 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
 | LIQUIDADO | 21.834,34 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 06010009 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
 | EMPENHADO | 550.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010055 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
 | EMPENHADO | 10.900,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010041 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMI [...]
 | LIQUIDADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 38.556,12 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | EMPENHADO | 1.200.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | PAGO | 49.210,48 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | PAGO | 70.234,50 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 49.210,48 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 70.234,50 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | EMPENHADO | 508.453,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | PAGO | 58.009,82 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | PAGO | 2.241,73 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 58.009,82 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 2.241,73 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | EMPENHADO | 103.117,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | EMPENHADO | 225.700,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010035 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | PAGO | 4.283,46 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010035 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | PAGO | 42.523,16 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010035 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 42.523,16 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010035 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | LIQUIDADO | 4.283,46 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010035 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | EMPENHADO | 418.822,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010034 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.500.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 04010032 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]
 | PAGO | 2.585,49 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010014 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | EMPENHADO | 5.125,10 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010013 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | EMPENHADO | 1.860,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010012 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | EMPENHADO | 2.468,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010011 KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | EMPENHADO | 7.552,65 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010010 KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | EMPENHADO | 9.395,65 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010009 KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | EMPENHADO | 20.764,50 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 03010007 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMIN [...]
 | LIQUIDADO | 5.000,00 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
 | PAGO | 219.793,21 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | LIQUIDADO | 219.793,21 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | PAGO | 8.082,80 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | PAGO | 219.793,21 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | PAGO | 802.007,57 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | LIQUIDADO | 8.082,80 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | LIQUIDADO | 802.007,57 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | LIQUIDADO | 219.793,21 |  | 
	
                                                        | 30/01/2025 | 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO
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 | EMPENHADO | 4.850.000,00 |  |