| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 31/01/2025 | 01010134 BANCO DO BRASIL
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
 | PAGO | 1.382,14 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010134 BANCO DO BRASIL
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
 | LIQUIDADO | 1.382,14 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010134 BANCO DO BRASIL
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
 | EMPENHADO | 1.382,14 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010132 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI [...]
 | PAGO | 1.815,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010132 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI [...]
 | LIQUIDADO | 1.815,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010132 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI [...]
 | EMPENHADO | 1.815,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010129 FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE  [...]
 | LIQUIDADO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010116 MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
 | LIQUIDADO | 2.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010115 DANIEL MENDES ALVES
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
 | LIQUIDADO | 2.800,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010114 TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
 | LIQUIDADO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010113 MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA  [...]
 | LIQUIDADO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010112 ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
 | LIQUIDADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010111 JOAQUIM ALEXANDRE NETO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
 | LIQUIDADO | 1.500,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010100 MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
 | LIQUIDADO | 981,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010095 MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
 | LIQUIDADO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010088 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
 | PAGO | 3.962,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010087 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
 | PAGO | 18.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010087 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 18.000,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010086 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
 | PAGO | 16.003,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010086 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA  SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
 | LIQUIDADO | 16.003,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010085 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
 | PAGO | 7.741,80 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010085 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
 | LIQUIDADO | 7.741,80 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010084 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | PAGO | 16.434,50 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010084 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | PAGO | 3.036,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010084 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | LIQUIDADO | 3.036,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010084 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | LIQUIDADO | 16.434,50 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010083 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
 | PAGO | 10.939,20 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010083 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
 | PAGO | 7.172,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010083 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
 | LIQUIDADO | 7.172,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010083 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
 | LIQUIDADO | 10.939,20 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010082 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
 | PAGO | 9.210,90 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010082 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
 | PAGO | 10.937,17 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010082 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
 | LIQUIDADO | 9.210,90 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010082 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
 | LIQUIDADO | 10.937,17 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | PAGO | 4.711,20 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | PAGO | 32.106,77 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | PAGO | 6.900,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | LIQUIDADO | 4.711,20 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | LIQUIDADO | 6.900,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010081 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | LIQUIDADO | 32.106,77 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | PAGO | 3.586,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | PAGO | 26.290,73 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | PAGO | 33.358,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | LIQUIDADO | 26.290,73 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | LIQUIDADO | 3.586,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010080 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
 | LIQUIDADO | 33.358,60 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010079 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
 | PAGO | 10.856,70 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010079 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
 | LIQUIDADO | 10.856,70 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010078 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | PAGO | 15.401,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010078 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | LIQUIDADO | 15.401,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010077 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA
 | PAGO | 57,62 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010077 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
 | LIQUIDADO | 57,62 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010076 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA
 | PAGO | 0,22 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010075 FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO MISS, MISTER E MIDI MISS APUIARÉS REALIZADO NO  [...]
 | PAGO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010075 FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO MISS, MISTER E MIDI MISS APUIARÉS REALIZADO NO  [...]
 | LIQUIDADO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010074 MT MARTINS BATISTA LDA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
 | PAGO | 4.500,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010074 MT MARTINS BATISTA LDA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 4.500,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010072 IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE OS JOGOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALSIVO AO ANIVERSARIO DE 68 ANOS DO MUNICIPIO DE A [...]
 | LIQUIDADO | 1.025,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010072 IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE OS JOGOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALSIVO AO ANIVERSARIO DE 68 ANOS DO MUNICIPIO DE A [...]
 | EMPENHADO | 1.025,00 |  | 
	
                                                        | 31/01/2025 | 01010071 TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1
 | PAGO | 209,00 |  |