| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 14/02/2025 | 04020002 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
 | PAGO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 04010046 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES ,  [...]
 | PAGO | 5.806,07 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 04010043 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
 | PAGO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 04010002 BANCO DO BRASIL
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 04010002 BANCO DO BRASIL
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03020001 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS EEF MONTE ALVERNE, EEF MIGUEL SOARES GUIMARAES, EEF AN [...]
 | PAGO | 540,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010017 M MARTINS EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, COM O SUPORTE A ELABORAÇAO DE EDITAL PARA O PROCES [...]
 | LIQUIDADO | 12.400,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010016 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE  [...]
 | PAGO | 5.806,07 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010015 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS EEF MONTE ALVERNE, EEF MIGUEL SOARES GUIMARAES, EEF AN [...]
 | PAGO | 540,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010014 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | PAGO | 5.125,10 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010013 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | PAGO | 1.860,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010012 JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | PAGO | 2.468,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010011 KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | PAGO | 7.552,65 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010010 KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | PAGO | 9.395,65 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010009 KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | PAGO | 20.764,50 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010002 BANCO DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | PAGO | 24,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 03010002 BANCO DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | LIQUIDADO | 24,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 02020001 EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICI [...]
 | PAGO | 11.840,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01020021 FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE APUIARÉS NO II CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL QUARENTÃO, EDIÇÃO 2025, JUNTO A S [...]
 | LIQUIDADO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01020021 FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE APUIARÉS NO II CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL QUARENTÃO, EDIÇÃO 2025, JUNTO A S [...]
 | EMPENHADO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01020009 MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DE TODOS OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIP [...]
 | PAGO | 2.200,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01020009 MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DE TODOS OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIP [...]
 | LIQUIDADO | 2.200,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01020009 MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DE TODOS OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIP [...]
 | EMPENHADO | 2.200,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01020003 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
 | PAGO | 680,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010105 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  [...]
 | PAGO | 2.903,03 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010104 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETAIRA DE DESENV RURAL E MEIO  [...]
 | PAGO | 2.322,43 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010102 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A CONTROLADORIA  DE APUIARES , RELAT [...]
 | PAGO | 4.644,86 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010100 MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
 | PAGO | 981,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010094 MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CRIAÇAO E PRODUÇAO DE CARDS E PUBLICAÇOES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇAO DE IMAGENS E AD [...]
 | PAGO | 7.000,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010092 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
 | PAGO | 680,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010013 G L TORRES MUSICAL - ME
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DO [...]
 | PAGO | 3.101,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 63,45 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 63,45 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020023 RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | LIQUIDADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020023 RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | EMPENHADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020022 RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | LIQUIDADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020022 RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | EMPENHADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020021 ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | LIQUIDADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020021 ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | EMPENHADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020020 MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | LIQUIDADO | 1.001,88 |  | 
	
                                                        | 13/02/2025 | 04020020 MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
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