| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 18/02/2025 | 04020028 ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS  [...]
 | PAGO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020027 OZIANE DE SOUZA MARTINS
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | PAGO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020026 YASMINE TAVARES SANTANA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | PAGO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04010054 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
 | PAGO | 101,63 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04010054 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 101,63 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020013 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JULINHO DE ANDRADE E JOAO CHICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
 | PAGO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020013 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JULINHO DE ANDRADE E JOAO CHICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
 | LIQUIDADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020013 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JULINHO DE ANDRADE E JOAO CHICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
 | EMPENHADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020012 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME MAPP 1030
 | PAGO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020012 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME MAPP 1030.
 | LIQUIDADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020012 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME MAPP 1030.
 | EMPENHADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020011 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇÃO DE TRES PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, CANAFISTULA [...]
 | PAGO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020011 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇÃO DE TRES PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, CANAFISTULA [...]
 | LIQUIDADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01020011 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇÃO DE TRES PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, CANAFISTULA [...]
 | EMPENHADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01010110 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
 | PAGO | 980,59 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01010110 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
 | LIQUIDADO | 980,59 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01010058 EDMAR TEIXEIRA LESSA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO BALÃO MODALIDADE MASCULINO REALIZADO EM VIRTUDE DA SEMANA DE COMEMORAÇA [...]
 | PAGO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020065 MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
 | LIQUIDADO | 1.069,50 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020065 MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
 | EMPENHADO | 1.069,50 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020031 DENISSE SALES PAULA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020031 DENISSE SALES PAULA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | EMPENHADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020030 JOYCE BATISTA CARVALHO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020030 JOYCE BATISTA CARVALHO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | EMPENHADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020029 PRISCILA ARAUJO E SILVA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020029 PRISCILA ARAUJO E SILVA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | EMPENHADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020028 ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS  [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020027 OZIANE DE SOUZA MARTINS
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020027 OZIANE DE SOUZA MARTINS
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | EMPENHADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020026 YASMINE TAVARES SANTANA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020026 YASMINE TAVARES SANTANA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | EMPENHADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 04020024 W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
 | PAGO | 6.023,61 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 03020003 W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO  [...]
 | PAGO | 5.390,00 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 03010002 BANCO DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 03010002 BANCO DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01020010 TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE  ESPORTES DE APUIARES CE
 | PAGO | 6.868,58 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01020010 TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE  ESPORTES DE APUIARES CE.
 | LIQUIDADO | 6.868,58 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01020010 TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE  ESPORTES DE APUIARES CE.
 | EMPENHADO | 6.868,58 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01020008 W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO  [...]
 | PAGO | 5.703,78 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010107 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E IN [...]
 | PAGO | 4.644,86 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010106 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA O GABINETE DA PREFEITURA DE APUIARES [...]
 | PAGO | 4.644,86 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010103 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA  DE APUIARES [...]
 | PAGO | 2.322,43 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010101 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
 | PAGO | 4.644,86 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 50,76 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 50,76 |  | 
	
                                                        | 17/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 16/02/2025 | 01020024 J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO  [...]
 | EMPENHADO | 12.098,89 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06020006 A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
 | PAGO | 676,20 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06020005 A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
 | PAGO | 676,20 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06020002 A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
 | PAGO | 580,19 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06020001 A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
 | PAGO | 580,19 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06010015 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
 | PAGO | 2.903,03 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06010002 BANCO DO BRASIL
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
 | PAGO | 63,45 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 06010002 BANCO DO BRASIL
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
 | LIQUIDADO | 63,45 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 04020028 ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS  [...]
 | EMPENHADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 14/02/2025 | 04020003 EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
 | PAGO | 2.400,00 |  |