| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 20/02/2025 | 01020018 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
 | PAGO | 313,70 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020018 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | LIQUIDADO | 313,70 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020018 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | EMPENHADO | 313,70 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020017 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
 | PAGO | 2.270,70 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020017 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | LIQUIDADO | 2.270,70 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020017 GOVERNO FEDERAL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | EMPENHADO | 2.270,70 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020016 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022042801, 22042804 202204 [...]
 | PAGO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020016 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022.04.28.01, 22.04.28.04  [...]
 | LIQUIDADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020016 CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022.04.28.01, 22.04.28.04  [...]
 | EMPENHADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020015 MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CUSTEIO DE ESTRUTURA E DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECER [...]
 | EMPENHADO | 6.332,30 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01020014 JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTOS E MONTAGEM DE MOTOR EM ADUTORA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES DE RIACH [...]
 | PAGO | 3.370,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010116 MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
 | PAGO | 2.000,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010115 DANIEL MENDES ALVES
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
 | PAGO | 2.800,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010114 TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATI [...]
 | PAGO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010113 MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA  [...]
 | PAGO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010112 ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
 | PAGO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010111 JOAQUIM ALEXANDRE NETO
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
 | PAGO | 1.500,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010090 WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMINI [...]
 | PAGO | 5.000,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 88,83 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 88,83 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 06010016 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
 | PAGO | 802,58 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 04020066 MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
 | LIQUIDADO | 690,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 04020066 MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
 | EMPENHADO | 690,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 04010054 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
 | PAGO | 10.469,24 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 04010054 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 10.469,24 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03020004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | PAGO | 3.983,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03020004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | LIQUIDADO | 3.983,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03020004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | EMPENHADO | 30.000,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03020002 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS, DOS APAREL [...]
 | PAGO | 1.340,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03010020 METRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARI [...]
 | LIQUIDADO | 12.000,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03010018 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SEC [...]
 | PAGO | 3.439,62 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03010002 BANCO DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | PAGO | 25,38 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 03010002 BANCO DO BRASIL
 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | LIQUIDADO | 25,38 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01020022 IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE O EVENTO PENEIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
 | EMPENHADO | 310,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01020014 JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTOS E MONTAGEM DE MOTOR EM ADUTORA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES DE RIACH [...]
 | LIQUIDADO | 3.370,00 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010120 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
 | PAGO | 91,51 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010120 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
 | LIQUIDADO | 91,51 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO F [...]
 | PAGO | 212,75 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO F [...]
 | LIQUIDADO | 212,75 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010118 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | PAGO | 26,89 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010118 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | PAGO | 44,41 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010118 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | PAGO | 20,68 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010118 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | LIQUIDADO | 26,89 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010118 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | LIQUIDADO | 44,41 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010118 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | LIQUIDADO | 20,68 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
 | PAGO | 338,44 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
 | PAGO | 44,38 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
 | LIQUIDADO | 44,38 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
 | LIQUIDADO | 338,44 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010110 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
 | PAGO | 89,10 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010110 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
 | LIQUIDADO | 89,10 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010109 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
 | PAGO | 1.605,13 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010108 G & T CONTROLLER LTDA ME
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
 | PAGO | 4.792,57 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 19/02/2025 | 01010002 BANCO DO BRASIL
 | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020035 EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
 | LIQUIDADO | 2.060,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020035 EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
 | EMPENHADO | 2.060,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020031 DENISSE SALES PAULA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | PAGO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020030 JOYCE BATISTA CARVALHO
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | PAGO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 18/02/2025 | 04020029 PRISCILA ARAUJO E SILVA
 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
 | PAGO | 2.100,00 |  |