| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        02070013 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.089,19 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        02020007 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        158.776,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02020007 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        158.776,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02020003 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        7.885,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02020003 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        7.885,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01080074 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01080016/E  PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        50.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080073 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080073 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080073 
                                                        GOVERNO FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080027 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        10.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080027 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        10.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01080026 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        7.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080026 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        7.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080025 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        20.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080025 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        20.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080024 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080024 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        9.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080021 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        7.392,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080021 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        7.392,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080016 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.899,74 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080016 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.899,74 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080016 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080013 
                                                        FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO GERMÂNICA E ESTANTE DE PARTITURA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES MUSICAIS DESENVOLVIDAS EM PROJE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080012 
                                                        SK PRODUÇOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        11.990,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01080005 
                                                        SK PRODUÇOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        23.610,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070098 
                                                        I N MARQUES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        14.427,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        405,01 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        9.096,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        30.321,39 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        30.318,39 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.041,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        38,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.737,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        405,01 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.096,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.737,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        38,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.041,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        30.318,39 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        30.321,39 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010146 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.675,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010146 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.675,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010145 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.409,68 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010145 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.409,68 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010144 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.341,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010144 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.341,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010143 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.411,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01010143 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.411,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010142 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.523,46 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01010142 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.523,46 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010141 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.967,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010141 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.967,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010139 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.970,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010139 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.970,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010138 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.642,68 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010138 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.642,68 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010137 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.816,89 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010137 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.816,89 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01010136 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.513,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 18/08/2025 | 
                                                        01010136 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        858,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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